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預(yù)決算公開

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甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院林果花卉研究所2024年單位預(yù)算公開情況說明

時間:2024年03月01日 10:03    作者:    來源:    點擊:【字體:

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年單位預(yù)算情況說明

三、收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

按編制部門本單位是甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院下屬二級預(yù)算事業(yè)單位,主要職責(zé)是服務(wù)全省林果花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從事林果花卉種質(zhì)資源收集、保存、評價與利用研究,新品種選育,栽培技術(shù)研究與集成創(chuàng)新。開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)與培訓(xùn)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

(一)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

本單位下設(shè)部門有:所辦公室、桃研究室、蘋果研究室、梨研究室、葡萄研究室、種苗擴繁與生產(chǎn)技術(shù)研究室、特色林果研究室、花卉研究室。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

本部門沒有。

(三)直屬事業(yè)單位

本部門沒有。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2024年單位收支總預(yù)算2,384.39萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、非財政性單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

(一)收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算2,384.39萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

一般公共預(yù)算收入600.22萬元,占25.17%;

政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入855.57萬元,占35.88%;

其他收入928.60萬元,占38.95%。

圖1、收入預(yù)算構(gòu)成

一般公共預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

當(dāng)年其他收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入




(二)支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算2,384.39萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1,078.82萬元,占45.25%;項目支出450.00萬元,占18.87%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入855.57萬元,占35.88%。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出600.22萬元,包括:科學(xué)技術(shù)支出452.54萬元、社會保障和就業(yè)支出105.99萬元、衛(wèi)生健康支出41.69萬元。

具體安排情況如下(詳見單位(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):

圖2、支出預(yù)算構(gòu)成

科學(xué)技術(shù)支出

社會保障和就業(yè)支出

衛(wèi)生健康支出




(一)基本支出

2024年基本支出150.22萬元,比2023年預(yù)算減少1.66萬元,下降1.09%,下降的主要原因人員經(jīng)費減少。

其中:人員經(jīng)費支出149.07萬元,主要包括:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費支出1.15萬元,主要包括:其他商品和服務(wù)支出。

(二)項目支出

2024年一般公共預(yù)算項目支出450.00萬元,比2023年預(yù)算減少9.00萬元,下降1.96%,下降的主要原因本年項目支出減少。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

其他項目1個,主要是科研項目經(jīng)費(公益類)。

(三)支出功能分類說明

1、科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機構(gòu)運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為452.54萬元,較2023年預(yù)算減少8.50萬元,下降1.84%,主要原因是一般公共預(yù)算科研項目經(jīng)費減少。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):2024年預(yù)算數(shù)為2.30萬元,較2023年預(yù)算增加0.30萬元,增長15.00%,增長的主要原因是退休人數(shù)較上年增加,退休采暖補貼增加。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為63.50萬元,較2023年預(yù)算減少1.27萬元,下降1.96%,主要原因是在職人數(shù)比上年減少,基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為39.59萬元,較2023年預(yù)算減少0.79萬元,下降1.96%,主要原因是在職人數(shù)比上年減少,職業(yè)年金繳費支出減少。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為0.60萬元,較2023年預(yù)算減少0.01萬元,下降1.64%,主要原因是在職人數(shù)比上年減少,失業(yè)保險繳費減少。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為26.19萬元,較2023年預(yù)算減少0.08萬元,下降0.30%,主要原因是在職人數(shù)比上年減少,醫(yī)保繳費減少。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為15.50萬元,較2023年預(yù)算減少0.31萬元,下降1.96%,主要原因是在職人數(shù)比上年減少,基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少。

五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

(一)“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,與2023年預(yù)算持平。

1.因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是我單位2024年無因公出國(境)費用支出。

2.公務(wù)接待費0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是我單位2024年無公務(wù)接待費支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費0.00萬元),與2023年預(yù)算持平,主要原因是我單位2024年無公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運行維護費支出。

(二)培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是我單位2024年無培訓(xùn)費支出。

(三)會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是我單位2024年無會議費支出。

圖3、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費支出預(yù)算構(gòu)成

會議費

培訓(xùn)費

因公出國(境)費用

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運行維護費

公務(wù)用車購置




六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是我單位為事業(yè)單位,未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

七、政府采購安排情況

2024年單位政府采購預(yù)算總額28.60萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算28.60萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

2024年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1288.66萬元。其中:辦公用房266平方米,價值19.82萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛,價值40.04萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值244.35萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約28.60萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

(二)非稅收入情況

2024年本單位無非稅收入。

(三)重點項目情況

項目名稱:科研項目經(jīng)費(公益類)

1、項目概況:省財政廳以“科研項目經(jīng)費(公益類)”項目下達省農(nóng)科院林果所在職人員綜合定額經(jīng)費,用以發(fā)放人員工資等,該項目類別為機構(gòu)運行專項,是保障民生、保證職工工資福利待遇及政策調(diào)整等支出的基礎(chǔ)性保障經(jīng)費。

2、立項依據(jù):《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院改革方案的通知》(甘政辦發(fā)〔2006〕121號)確定省農(nóng)科院為省政府直屬事業(yè)單位,實行省財政一級預(yù)算。

3、實施主體:甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院林果花卉研究所

4、實施周期:2024年預(yù)算批復(fù)下達后項目實施期一年。

5、實施計劃:財政預(yù)算批復(fù)下達后實施,主要用于人員及公用經(jīng)費等支出。

6、年度預(yù)算安排:省財政廳以“科研項目經(jīng)費(公益類)”項目下達省農(nóng)科院林果所在職人員綜合定額經(jīng)費,用以發(fā)放人員工資福利支出、住房公積金、工會經(jīng)費等人員支出以及辦公費、水電費等公用支出。

7、預(yù)期總體目標(biāo):2024年我單位確保職工工資足額及時發(fā)放;確保農(nóng)業(yè)科研人員隊伍穩(wěn)定;為服務(wù)“三農(nóng)”提供科技支撐;職工滿意度達到90%以上。

(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

(一)2023年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)2個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目2個,公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目2個,占本單位項目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目2個,完成率為100%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:科研項目存在前期支出少后期支出多的現(xiàn)象。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目2個,占本單位項目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目2個,完成率為100%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:績效管理的目標(biāo)成效不顯著??冃н\行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況:設(shè)置完整的績效目標(biāo),清晰反映項目資金的用途和支出方向,及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問題并及時改進管理,提高財政資金的使用效益。

3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項目共2個,其中,單位整體支出1個,項目支出1個,轉(zhuǎn)移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況:績效自評結(jié)果報送財政并與決算同時公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財政資金307.3萬元,2024年度增加/減少單位預(yù)算項目0個,增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

(二)2024年績效目標(biāo)編制情況

2024年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目2個。其中,單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度,設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)23個;項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)8個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

9、科學(xué)技術(shù)支出(類):反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

10、科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款):反映在基礎(chǔ)研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標(biāo)進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

11、科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機構(gòu)運行(項):反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。

12、科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)專項科研試制(項):反映用于專項科研試制方面的支出。

13、科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項):反映除上述項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

14、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款):反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

15、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項):反映促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用和推廣支出,以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

16、科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款):反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計量和檢測,科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù),科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。

17、科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(項):反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

18、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

19、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

20、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

21、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

24、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

26、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

27、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

29、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

30、工資福利支出(類)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

31、工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

32、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。

33、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

34、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

35、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)

36、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

37、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

38、商品和服務(wù)支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。

39、商品和服務(wù)支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

40、商品和服務(wù)支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

41、商品和服務(wù)支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

42、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

43、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

44、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

45、商品和服務(wù)支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

46、商品和服務(wù)支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

47、商品和服務(wù)支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

48、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

49、商品和服務(wù)支出(類)專用材料費(款):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

50、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(款):反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

51、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

52、商品和服務(wù)支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

53、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

54、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

55、對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

56、對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

57、對個人和家庭的補助(類)生活補助(款):反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。

58、對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

59、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

60、資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

61、資本性支出(類)專用設(shè)備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

62、資本性支出(類)大型修繕(款):反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

63、資本性支出(類)其他資本性支出(款):反映上述科目中未包括的資本性支出。

甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院林果花卉研究所

2024年03月01日

附件:附件1 甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院林果花卉研究所2024年單位預(yù)算公開表.docx

附件2 甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院林果花卉研究所2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表.docx

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